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Salaire perçu aux USA, mais résident fiscal français : quelle imposition ?

Imposition d'un salaire américain pour un résident fiscal français

Cette discussion porte sur la complexité de l'imposition d'un salaire américain pour un résident fiscal français. Un membre, WaterBrother, expose sa situation : il perçoit un salaire aux États-Unis mais demeure résident fiscal français. Il souhaite comprendre les règles d'imposition applicables, étant donné qu'il ne remplit pas les conditions de résidence fiscale américaine et que ses revenus proviennent principalement de son salaire américain.

Le membre soulève des questions concernant l'application de la convention fiscale franco-américaine de 1994. Il précise que cette convention ne couvre que les impôts fédéraux américains, laissant ainsi la question de l'imposition au niveau des états et des villes. WaterBrother exprime ses difficultés à trouver des informations claires sur ce sujet, malgré la consultation de la convention fiscale.

Un autre membre, Springle, propose un lien vers un article traitant de l'imposition entre la France et les États-Unis, offrant ainsi une piste de recherche complémentaire pour WaterBrother. L'article mentionné propose des informations générales concernant les démarches à suivre pour les résidents fiscaux français gagnant un salaire aux États-Unis. La discussion met en évidence le besoin d'informations précises et fiables sur un sujet complexe, nécessitant une expertise fiscale pour une navigation efficace dans le système d'imposition bilatérale.

Les principaux éléments abordés sont donc la fiscalité internationale, les conventions fiscales, et l'imposition d'un salaire perçu à l'étranger pour un résident fiscal français. La discussion souligne la difficulté d'accès à l'information précise concernant les cas particuliers d'imposition et le besoin de ressources fiables pour gérer efficacement sa situation fiscale internationale.


#1 21/11/2019 01h29

Membre (2015)
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Bonjour à tous,

Après avoir cherché en vain si le sujet avait déjà été abordé je fais appel à vous.

J’ai changé de poste au sein de mon entreprise de Paris vers New York. Je suis donc maintenant sous contrat local aux États-Unis.

Pendant cette année de transition je ne suis pas encore résident fiscal américain car je n’ai pas de green card et je ne remplis pas les conditions du test de substantial presence (seulement 167 jours aux US en 2019).

Ma seule source de revenus américains est mon salaire car j’ai préféré simplifié la déclaration pour cette année. Cependant plus de la moitié de mes revenus proviennent de mon salaire américain et aujourd’hui je n’ai aucune idée des règles d’imposition.

Je sais cependant que l’accord franco-américain ne couvre que les impôts fédéraux (et que je devrais donc payé les impôts de l’état plus de la ville de New York sur mes revenus américains).

Avez-vous déjà eu à faire à cette situation? Je suis preneur de tous conseils car je trouve très peu d’information sur le sujet! (Et la lecture de la convention de 94 ne m’a pas beaucoup éclairé).

Mots-clés : etats-unis, fiscalité, imposition, salaire

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